Pardavimo grąžinimas

Įvesti naują pardabvimo grąžinimo dokumentą (bazine valiuta), gautą iš pirkėjo UAB „Žiema“ , sukuriant dokumentą Nr. KRE00010 ir užregistruojant grąžinamą prekę „Virdulys“ (2 vnt.), priskiriant padalinį „Demo“ bei nurodant vieneto kainą 120,00 EUR.

credit

Pardavimo grąžinimas galimas dviem būdais:

A) “Pardavimai“ → *“Pardavimo sąskaitos” spausti mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkti dokumento tipą “Grąžinimas”.

B) “Pardavimai““Pardavimo sąskaitos” → pardavimų sąraše pažymėti varnele pardavimo dokumentą (kurio atžvilgiu bus formuojamas pardavimo grąžinimas) ir spauskite mygtuką “Kopijuoti”.

Pirmuoju atveju visų duomenų įvedimas rankinis. Atruoju atveju grąžinimo detalios eilutės užpildomos automatiškai naudojant pirkimo dokumento duomenis.

Darbo eiga "A"

  1. “Pardavimai““Pardavimų sąskaitos” spausti mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkti dokumento tipą “Grąžinimas”. credit

  2. Formoje “Nauja pardavimo sąskaita - Grąžinimas” pasirinkti klientą “UAB Žiema. Įvesti sąskaitos faktūros numerį KRE00010 bei dokumento ir operacijos datas. Spausti "Išsaugoti" credit

    Parinkus reikšmę lauke “Operacijos data” automatiškai užsipildomas laukas “Dokumento data”. Parinkus reikšmę lauke “Dokumento data”, laukas “Operacijos data” turi būti koreguojamas ranka, priešingu atveju šiame lauke liks dokumento kūrimo data.

  3. Skiltyje “Detalios eilutės” spausti “Pridėti eilutę”. credit

  4. Užpildyti detalios eilutės duomenis: padalinys “Demo”, prekė “Virdulys”, mato vienetas “vnt“, kiekis “2”, kaina - “120,00 EUR”. Spausti mygtuką “Išsaugoti”. credit

  5. Suvedus reikiamus duomenis spauskite mygtuką “Registruoti”. credit

  6. Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą, atsargų likučius ir klientų skolas: credit

  7. Pardavimo grąžinimas sukurtas.

Darbo eiga "B":

  1. “Pardavimai“ → “Pardavimų sąskaitos” sąraše pažymėti varnele pardavimo dokumentą (kurio atžvilgiu bus formuojamas pardavimo grąžinimas) ir spausti mygtuką “Kopijuoti”. credit

Pardavimo dokumento kopijavimas galimas ir dokumento viduje veiksmų sąraše pasirinkus veiksmą "Kopijuoti".

  1. Formoje “Kopijuoti” parinkti dokumento tipą “Pardavimo grąžinimas“. Įvesti dokumento numerį “KRE00010“, dokumento bei operacijos datas ir spausti "Kopijuoti" credit

Po šio veiksmo sukuriamas automatiškai naujas pardavimo grąžinimo dokumentas būsena - "Naujas" credit

Jeigu grąžinamas visas parduotas kiekis, pažymėti dokumentą varnele ir spausti mygtuką "Registruoti" ir spausti mygtuką "Vykdyti" credit

Jeigu grąžinamas dalinis kiekis, sukurtame dokumente pekoreguoti detalios eilutės kiekį ir tuomet spausti mygtukus "Saugoti" ir "Registruoti". credit credit

  1. Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą, atsargų likučius ir klientų skolas. credit
  2. Pardavimo grąžinimas sukurtas, įrašas užregistruotas Didžiojoje knygoje. credit

Rivile ERP moduliai